Cursos Online Academy
Contabilidad y Finanzas Avanzado Certificado incluido

Planificación fiscal y cumplimiento tributario

Domina el ciclo fiscal completo: calendario, régimen aplicable, deducciones, saldos a favor y defensa documental ante requerimientos.

👤 Equipo Cursos Online Academy 🎬 8 lecciones ⏱ 7 h (405 min)

Sobre el curso

Convierte el cumplimiento tributario en una ventaja de gestión

Este curso avanzado está diseñado para quienes ya dominan la contabilidad básica y necesitan dar el salto hacia la planificación fiscal legítima y el control del cumplimiento en una organización real.

Al finalizar serás capaz de construir un calendario de obligaciones que funcione como sistema de control y no como recordatorio; evaluar qué estructura societaria y régimen conviene a una operación según su tamaño, actividad y perfil de riesgo; identificar y sustentar deducciones e incentivos con respaldo documental sólido; administrar saldos a favor decidiendo entre arrastre, compensación o devolución; y responder requerimientos de la administración tributaria con un expediente ordenado y argumentos verificables.

Está dirigido a contadores, auxiliares contables con experiencia, administradores de empresas, emprendedores con operación formal y profesionales independientes que asumen la responsabilidad fiscal de un negocio.

Cada lección incluye pasos concretos, ejemplos de decisión, errores frecuentes que generan sanciones y una tarea práctica aplicable de inmediato a tu empresa o a la de tus clientes. El enfoque es metodológico y adaptable a distintas jurisdicciones de la región: aprenderás el criterio, y luego lo contrastas con la normativa vigente de tu país.

La certificación de Cursos Online Academy acredita que completaste el programa y aprobaste la evaluación final, y puedes incorporarla a tu perfil profesional y a tu currículum.

Contenido del curso

8 lecciones · evaluación final con certificado

  1. 1 El calendario de obligaciones como sistema de control 50 min
  2. 2 Estructura societaria y régimen aplicable: decidir con criterio 55 min
  3. 3 Deducciones legítimas: requisitos, prueba y errores caros 55 min
  4. 4 Incentivos y regímenes especiales: elegibilidad y sustento 45 min
  5. 5 Gestión de saldos a favor: arrastre, compensación o devolución 50 min
  6. 6 Retenciones, informativas y consistencia entre declaraciones 45 min
  7. 7 Atención de requerimientos y defensa documental 55 min
  8. 8 Matriz de riesgo fiscal, cierre anual y mejora continua 50 min
  9. Evaluación final y certificado 8 preguntas · 70% para aprobar