Planificación fiscal y cumplimiento tributario
Domina el ciclo fiscal completo: calendario, régimen aplicable, deducciones, saldos a favor y defensa documental ante requerimientos.
Sobre el curso
Convierte el cumplimiento tributario en una ventaja de gestión
Este curso avanzado está diseñado para quienes ya dominan la contabilidad básica y necesitan dar el salto hacia la planificación fiscal legítima y el control del cumplimiento en una organización real.
Al finalizar serás capaz de construir un calendario de obligaciones que funcione como sistema de control y no como recordatorio; evaluar qué estructura societaria y régimen conviene a una operación según su tamaño, actividad y perfil de riesgo; identificar y sustentar deducciones e incentivos con respaldo documental sólido; administrar saldos a favor decidiendo entre arrastre, compensación o devolución; y responder requerimientos de la administración tributaria con un expediente ordenado y argumentos verificables.
Está dirigido a contadores, auxiliares contables con experiencia, administradores de empresas, emprendedores con operación formal y profesionales independientes que asumen la responsabilidad fiscal de un negocio.
Cada lección incluye pasos concretos, ejemplos de decisión, errores frecuentes que generan sanciones y una tarea práctica aplicable de inmediato a tu empresa o a la de tus clientes. El enfoque es metodológico y adaptable a distintas jurisdicciones de la región: aprenderás el criterio, y luego lo contrastas con la normativa vigente de tu país.
La certificación de Cursos Online Academy acredita que completaste el programa y aprobaste la evaluación final, y puedes incorporarla a tu perfil profesional y a tu currículum.
Contenido del curso
8 lecciones · evaluación final con certificado
- 1 El calendario de obligaciones como sistema de control 50 min
- 2 Estructura societaria y régimen aplicable: decidir con criterio 55 min
- 3 Deducciones legítimas: requisitos, prueba y errores caros 55 min
- 4 Incentivos y regímenes especiales: elegibilidad y sustento 45 min
- 5 Gestión de saldos a favor: arrastre, compensación o devolución 50 min
- 6 Retenciones, informativas y consistencia entre declaraciones 45 min
- 7 Atención de requerimientos y defensa documental 55 min
- 8 Matriz de riesgo fiscal, cierre anual y mejora continua 50 min
- Evaluación final y certificado 8 preguntas · 70% para aprobar